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Duda IVA deducible en 303 4T exonerado 390 - modelo 303
Feliz Año a tod@s, a ver si me podéis ayudar.
Quiero presentar el modelo 303 4T como arrendador de local y me surge una duda. Este trimestre es la primera vez que incluyo una factura para deducir en las casillas 28 y 29. La duda me surge al rellenar la parte final que equivaldría al 390 del que estamos exonerados. En la parte de operaciones casilla 80 sumo la base total del año, pero para la parte del iva devengado tengo que volver a informarlo en la última página "Actividades con regímenes de deducción diferenciados"? Por una parte creo que no me hace falta porque entiendo que yo no tengo regímenes de deducción diferenciados y como en la parte trimestral me preguntan si arrastro compensaciones anteriores ya estaría cubierto, pero también he leído en algún foro que sí sugerían informarlo y si sólo se informa un régimen entiendo que tampoco estaría mal ... así que ambas posibilidades las veo lógica y no sé qué es lo correcto. Podéis echarme una mano? Muchas gracias
Quiero presentar el modelo 303 4T como arrendador de local y me surge una duda. Este trimestre es la primera vez que incluyo una factura para deducir en las casillas 28 y 29. La duda me surge al rellenar la parte final que equivaldría al 390 del que estamos exonerados. En la parte de operaciones casilla 80 sumo la base total del año, pero para la parte del iva devengado tengo que volver a informarlo en la última página "Actividades con regímenes de deducción diferenciados"? Por una parte creo que no me hace falta porque entiendo que yo no tengo regímenes de deducción diferenciados y como en la parte trimestral me preguntan si arrastro compensaciones anteriores ya estaría cubierto, pero también he leído en algún foro que sí sugerían informarlo y si sólo se informa un régimen entiendo que tampoco estaría mal ... así que ambas posibilidades las veo lógica y no sé qué es lo correcto. Podéis echarme una mano? Muchas gracias